羽生市の決算 平成19年度

公開日 2009年06月01日

更新日 2017年10月26日

歳入歳出決算概況

 平成19年度における一般会計及び各特別会計の予算総額32,111,794,000円に対する総計決算額は歳入32,480,686,052円(収入率101.14%)、歳出30,753,038,096円(執行率95.76%)で、歳入歳出差引額は、1,727,647,956円となりました。

 

区分 予算現額(円) 歳入決算額(円) 歳出決算額(円)
一般会計 16,416,600,000 16,796,839,337 15,874,199,549



国民健康保険 5,293,005,000 5,490,041,707 5,154,530,324
下水道事業 3,327,976,000 3,236,556,121 3,192,293,393
中小企業従業員
退職金等共済事業
133,993,000 125,961,379 125,139,898
住宅資金貸付事業 25,752,000 35,172,849 25,728,049
老人保健 4,107,166,000 3,959,936,817 3,817,957,760
介護保険 2,807,302,000 2,836,177,842 2,563,189,123
合計 32,111,794,000 32,480,686,052 30,753,038,096

一般会計歳入決算

 

区分 決算額
(円)
構成比
(%)
増減率
(%)
人口一人当り
(円)
市税 7,741,431,923 46.1 9.5 133,956
地方譲与税 280,715,000 1.7 △60.3 4,857
利子割交付金 26,399,000 0.2 39.2 457
配当割交付金 27,620,000 0.2 21.8 478
株式等譲渡所得割
交付金
15,595,000 0.1 △15.7 270
地方消費税交付金 499,041,000 3.0 △2.8 8,635
自動車取得税
交付金
206,702,000 1.2 △13.4 3,577
地方特例交付金 40,695,000 0.2 △75.9 704
地方交付税 1,664,838,000 9.9 △23.9 28,808
交通安全対策
特別交付金
12,255,000 0.1 △1.6 212
分担金及び負担金 270,719,191 1.5 4.4 4,684
使用料及び手数料 207,736,543 1.2 6.7 3,595
国庫支出金 1,066,468,539 6.3 3.3 18,454
県支出金 857,101,050 5.1 31.3 14,831
財産収入 35,385,484 0.2 △65.6 612
寄付金 95,610,000 0.6 43.1 1,654
繰入金 482,748,000 2.9 △31.5 8,353
繰越金 1,207,518,346 7.2 19.3 20,895
諸収入 867,723,261 5.2 1.2 15,015
市債 1,190,537,000 7.1 3.1 20,601
合計 16,796,839,337 100.0 △1.2 290,648

平成20年3月31日人口 57,791人

 平成19年度の一般会計歳入決算額は、167億9,684万円(対前年度1.2%減)となりました。
おもな歳入の増減については次のとおりです。

(1)市税税源移譲や定率減税の廃止などにより、前年度と比べ6億7,207万円(9.5%)増の77億4,143万円となりました。

(2)地方譲与税・・・所得譲与税の廃止に伴い、前年度に比べ4億2,708万円(△60.3%)減の2億8,072万円となりました。

(3)地方特例交付金・・・減税補てん特例交付金の減により、前年度に比べ1億2,833万円(△75.9%)減となりました。

(4)地方交付税・・・地方交付税は、16億6,484万円で、前年度に比べ5億2,413万円(△23.9%)減となりました。

市税の決算額について

 

税目 H19収入済額(円) H18収入済額(円) 増減率(%)
市民税 3,465,946,702 2,938,545,296 117.9
個人市民税 2,784,129,685 2,198,686,296 126.6
法人市民税 681,817,017 739,859,000 92.2
固定資産税 3,425,542,984 3,293,345,954 104.0
軽自動車税 86,742,701 82,015,000 105.8
市たばこ税 347,163,187 336,068,898 103.3
都市計画税 404,215,299 409,097,336 98.8
入湯税 11,821,050 10,286,550 114.9
合計 7,741,431,923 7,069,359,034 109.5

市税収入決算額の推移のグラフ

市税徴収率の推移のグラフ

一般会計歳出決算

 

区分 決算額(円) 構成比(%) 増減率(%) 人口一人当り(円)
議会費 175,210,599 1.1 △16.0 3,032
総務費 2,540,022,916 16.0 5.6 43,952
民生費 4,415,788,189 27.8 3.8 76,410
衛生費 1,469,849,340 9.3 25.5 25,434
労働費 230,872,645 1.5 △5.3 3,995
農業費 282,051,230 1.8 18.1 4,881
商工費 317,840,232 2.0 2.1 5,500
土木費 1,703,082,739 10.7 △31.0 29,470
消防費 876,846,138 5.5 4.1 15,173
教育費 1,510,959,646 9.5 △7.5 26,145
公債費 2,272,399,614 14.3 17.2 39,320
諸支出金 79,336,261 0.5 8.5 1,373
合計 15,874,199,549 100.0 0.5 274,683

平成20年3月31日 人口57,791人

平成19年度の一般会計歳出決算額は、158億7,420万円(対前年度比0.5%増)となりました。
構成比の大きい順では、民生費(27.8%)、総務費(16.0%)、公債費(14.3%)となっています。
歳出の増減の大きかった主な項目については、次のとおりです。

(1)土木費
  羽生駅周辺整備事業で2億2,500万円減及び南羽生土地区画整理事業特別会計繰出金2億6,106万円減額により、
前年対比31.0%減の17億308万円となりました。

(2)衛生費
  ごみ焼却施設改修事業で、2億9,925万円の増額等により、前年対比25.5%増の14億6,985万円となりました。

(3)農業費
  生産振興総合支援事業費補助金4,071万円増及び県営ほ場整備事業負担金735万円増額により、
前年対比18.1%増の2億8,205万円となりました。

(4)公債費
  南羽生土地区画整理会計閉鎖に伴う一般会計償還金2億8,581万円の増により、前年対比17.2%増の22億7,240万円となりました。

(5)議会費
  議員定数減による議員報酬等の減額により、前年対比16.0%減の1億7,521万円となりました。

 

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