平成22年度 当初予算

公開日 2011年04月05日

更新日 2018年03月16日

平成22年度 当初予算

 平成22年度予算については、平成21年度に引き続き、法人市民税や個人市民税は落ち込み、地方譲与税や自動車取得税交付金なども減収が予想されます。
 地方交付税は新政権の下で1兆1000億円が措置され、臨時財政対策債も2兆6000億円の増額となることから、その増額分を3億6270万円と見込んでおりますが、それでも財源不足は埋まらず、平成21年度と同額の5億5000万円を財政調整基金から取り崩すことにしています。
 したがって、これまでの改革の歩みを止めることなく事業の重点化、効率化を徹底し、最小の経費で最大のサービスを提供できるよう知恵と工夫を持ち取り組むとともに、羽生市の魅力を全国に発信し、まちに活力を与える市政経営を目指します。

 『平成22年度市政運営方針』より

平成22年度予算書及び予算説明書

羽生市一般会計 予算書(70KB) 歳入歳出事項別明細書総括(55KB)
           歳入歳出事項別明細書(555KB)
羽生市国民健康保険特別会計 予算書及び予算説明書(64KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計 予算書及び予算説明書(31KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計 予算書及び予算説明書(18KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計 予算書及び予算説明書(17KB)
羽生市老人保健特別会計 予算書及び予算説明書(18KB)
羽生市介護保険特別会計 予算書及び予算説明書(51KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計 予算書及び予算説明書(25KB)


当初予算の概要(873KB)

  *予算書等は、PDFファイル(新規ウィンドウ)にて開きます。

予算の規模

(単位:千円、%)

会計区分 平成22年度 平成21年度 比較増減 前年度比
一般会計 16,336,000 15,285,000 1,051,000 6.9 
 国民健康保険 5,665,333 5,574,379 90,954 1.6 
下水道事業 1,715,393 1,902,820 △187,427 △9.8
 中退共事業 146,217 142,738 3,479 2.4
住宅資金貸付事業 3,626 5,313 △1,687 △31.8
老人保健 102,403 8,029 94,374 1,175.4
介護保険 3,153,890 2,950,527 203,363 6.9
後期高齢者医療 880,805 842,726 38,079 4.5
 水道事業会計 2,076,867 1,864,238 212,629  11.4
全会計総計 30,080,534 28,575,770 1,504,764 5.3

一般会計当初予算の状況

 【歳入】                            (単位:千円、%)

科目 平成22年度 平成21年度 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比
市税 7,219,054  44.2 7,495,531 49.0 △3.7
地方譲与税 228,000  1.4 243,001 1.6 △6.2
利子割交付金 14,000  0.1 24,000 0.2 △41.7
配当割交付金 2,000  0.0 9,000 0.1 △77.8
株式譲渡所得割
交付金
1,000 0.0 1,000 0.0 0.0
地方消費税
交付金
460,000 2.8 470,000 3.1 △2.1
自動車取得税
交付金
93,000 0.6 130,001 0.8 △28.5
地方特例
交付金
102,000 0.6 85,000 0.5 20.0
地方交付税 1,640,000 10.0 1,620,000 10.6 1.2
交通安全対策
特別交付金
12,000 0.1 12,000 0.1 0.0
 分担金及び
負担金
260,738 1.6 251,506 1.6 3.7
使用料及び
手数料
183,077 1.1 192,631 1.3 △5.0
 国庫支出金 1,943,496 11.9 1,133,138 7.4 71.5
 県支出金 859,053 5.3 791,475  5.2 8.5
 財産収入 20,047 0.1 20,102  0.1 △0.3
寄附金  2,703  0.0 103  0.0 2,524.3
 繰入金  650,497  4.0 554,357  3.6 17.3
 繰越金  350,000  2.1 350,000  2.3 0.0
 諸収入  785,235  4.8 819,555  5.4 △4.2
 市債  1,510,100  9.3 1,082,600  7.1 39.5
 歳入合計  16,336,000  100.0 15,285,000  100.0 6.9

 

 【歳出・款別】                            (単位:千円、%)

科目 平成22年度 平成21年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
議会費 170,270 1.0 177,489 1.2 △4.1
総務費 1,892,837 11.6 1,772,405 11.6 6.8
民生費 5,919,116 36.2 4,935,689 32.3 19.9
衛生費 1,185,335 7.3 1,212,459 7.9 △2.2
労働費 181,714 1.1 187,125 1.2 △2.9
農業費 261,034 1.6 288,793 1.9 △9.6
商工費 340,247 2.1 323,700 2.1 5.1
土木費 1,464,216 9.0 1,504,297 9.8 △2.7
消防費 775,734 4.7 844,747 5.5 △8.2
教育費 1,717,058 10.5 1,676,209 11.0 2.4
 公債費  2,142,081 13.1  2,059,567  13.5 4.0
 諸支出金  256,358 1.6  272,520  1.8 △5.9
 予備費  30,000 0.2  30,000  0.2 0.0
 歳出合計 16,336,000 100.0  15,285,000  100.0 6.9

 

 【歳出・性質別】                              (単位:千円、%)

科目 平成22年度 平成21年度 増減率
 予算額 構成比  予算額 構成比
人件費 3,456,840 21.1 3,571,419 23.4 △3.2
扶助費 3,480,730 21.3 2,588,155 16.9 34.5
公債費 2,142,081 13.1 2,059,567 13.5 4.0
物件費 2,910,036 17.8 2,876,068 18.8 1.2
維持補修費 16,900 0.1 15,700 0.1 7.6
補助費 684,984 4.2 668,298 4.4 2.5
積立金 1,457 0.0 1,126 0.0 29.4
投資及び出資金
貸付金
304,800 1.9 312,200 2.0 △2.4
繰出金 2,069,662 12.7 1,985,719 13.0 4.2
普通建設事業費 1,238,510 7.6 1,176,748 7.7 5.2
 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0.0
 歳出合計 16,336,000 100.0  15,285,000  100.0 6.9

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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