羽生市の決算 平成25年度

公開日 2014年12月01日

更新日 2015年02月13日

平成25年度決算付属資料

・平成25年度決算付属資料
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歳入歳出決算概況

 平成25年度における一般会計及び各特別会計の予算総額331億8,840万円に対する総計決算額は歳入331億7,479万円(収入率100.0%)、歳出309億7,978万円(執行率93.3%)で、歳入歳出差引額は21億9,501万円となりました。

区分 予算現額(円) 歳入決算額(円) 歳出決算額(円)
一般会計 21,419,957,350 21,214,521,914 19,905,136,869



国民健康保険 6,248,231,000 6,335,555,013 5,736,864,231
下水道事業 1,140,824,000 1,151,286,564 1,097,983,469
中小企業従業員
退職金等共済事業
127,064,000 74,476,473 72,490,402
住宅資金貸付事業 716,000 11,234,980 697,217
介護保険 3,338,503,000 3,419,106,368 3,267,431,764
後期高齢者医療 913,101,000 968,610,520 899,174,730
合計 33,188,396,350 33,174,791,832 30,979,778,682

 

 

一般会計歳入決算

 

 

区分 決算額
(円)
構成比
(%)
増減率
(%)
人口一人
当り(円)
市税 7,581,585,512 35.7 0.7 135,286
地方譲与税 217,451,000 1.0 △4.9 3,880
利子割交付金 11,892,000 0.1 △10.1 212
配当割交付金 25,135,000 0.1 88.5 449
株式等譲渡所得割
交付金
41,242,000 0.2 970.9 736
地方消費税交付金 489,087,000 2.3 △0.9 8,727
自動車取得税
交付金
85,745,000 0.4 △13.3 1,530
地方特例交付金 34,434,000 0.2 0.8 615
地方交付税 2,144,330,000 10.1 △7.1 38,264
交通安全対策
特別交付金
10,120,000 0.0 △5.8 181
分担金及び負担金 223,517,323 1.0 △5.9 3,989
使用料及び手数料 182,993,426 0.9 △1.3 3,265
国庫支出金 2,201,523,342 10.4 15.2 39,284
県支出金 956,292,629 4.5 2.4 17,064
財産収入 54,626,967 0.3 △11.1 975
寄附金 2,586,208 0.0 △96.0 46
繰入金 552,135,000 2.6 0.1 9,852
繰越金 1,502,503,378 7.1 △0.6 26,811
諸収入 701,359,129 3.3 △10.3 12,515
市債 4,195,963,000 19.8 161.5 74,873
合計 21,214,521,914 100.0 14.2 378,554

平成26年3月31日人口 56,041人

 平成25年度の一般会計歳入決算額は、212億1,452万円(対前年度14.2%増)となりました。
 歳入に占める割合の大きい順では、市税(35.7%)、市債(19.8%)、国庫支出金(10.4%)、地方交付税(10.1%)の順となっています。
 それぞれの歳入の主な特徴は次のとおりです。

(1)市税
 製造業、卸売業の減収により法人市民税が6,989万円の減収となりましたが、新築家屋の増加により固定資産税が7,042万円の増収、たばこ税が税率の変更により4,167万円の増収となりました。
 以上の結果、市税全体の収入済額は75億8,159万円で、前年度と比較して5,286万円、0.7%の増額となりました。

(2)地方交付税
 普通交付税1億4,999万円の減額により、地方交付税の収入済額は21億4,433万円で、前年度と比較して1億6,303万円、7.1%の減収となりました。

(3)国庫支出金
 地域の元気臨時交付金1億5,649万円の交付を受けたことや社会資本整備総合交付金7,514万円の増額等により、国庫支出金の収入済額は22億152万円で、前年度と比較して2億9,078万円、15.2%の増収となりました。

(4)市債
 土地開発公社解散に伴い公社負債を代位弁済するために第三セクター等改革推進債25億円を発行したことにより、市債の収入済額は41億9,596万円で、前年度と比較して25億9,167万円、161.5%の増額となりました。

 

 

市税の決算額について

 

 

税目 H25収入済額(円) H24収入済額(円) 増減率(%)
市民税 3,171,028,225 3,236,040,971 △2.0
 うち個人市民税 2,591,131,443 2,586,252,398 0.2
 うち法人市民税 579,896,782 649,788,573 △10.8
固定資産税 3,503,162,887 3,432,747,218 2.1
軽自動車税 105,186,800 102,331,934 2.8
市たばこ税 430,167,384 388,496,366 10.7
都市計画税 359,461,066 356,874,984 0.7
入湯税 12,579,150 12,233,700 2.8
合計 7,581,585,512 7,528,725,173 0.7

 

 

一般会計歳出決算

 

 

区分 決算額(円) 構成比(%) 増減率(%) 人口一人当り(円)
議会費 167,613,200 0.8 △6.1 2,991
総務費 4,655,047,686 23.4 85.8 83,065
民生費 5,823,569,787 29.3 △0.1 103,916
衛生費 1,405,238,609 7.1 18.2 25,075
労働費 139,168,452 0.7 △11.6 2,483
農業費 283,698,710 1.4 4.4 5,062
商工費 288,295,065 1.4 △18.1 5,144
土木費 1,520,769,488 7.6 5.5 27,137
消防費 709,050,116 3.6 △3.4 12,653
教育費 2,325,082,446 11.7 1.5 41,489
公債費 1,792,522,049 9.0 △4.4 31,986
諸支出金 795,081,261 4.0 223.4 14,188
合計 19,905,136,869 100.0 16.6 355,189

平成26年3月31日人口 56,041人

 平成25年度の一般会計歳出決算額は、199億514万円(対前年度比16.6%増)となりました。
 歳出に占める割合の大きい順では、民生費(29.3%)、総務費(23.4%)、教育費(11.7%)の順となっています。
 それぞれの歳出の主な特徴は次のとおりです。

(1)民生費
 支出額は58億2,357万円で、前年度と比較して726万円、0.1%の減額となりました。その理由としては、人件費が4,885万円減少したことや国民健康保険特別会計への繰出金が3,692万円減少したこと等によるものです。

(2)総務費
 支出額は46億5,505万円で、前年度と比較して21億4,979万円、85.8%の増額となりました。その理由としては、土地開発公社解散に伴い公社の負債25億280万円を代位弁済したこと等によるものです。

(3)教育費
 支出額は23億2,508万円で、前年度と比較して3,334万円、1.5%の増額となりました。その理由としては、老朽化した東中学校校舎や産業文化ホールの改修工事を実施したこと等によるものです。

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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